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对照审计强整改 全面内控抓落实

——医院召开采购内控专题会

发布时间 :2022-01-17 浏览:


为对照2021年经济责任审计报告强化工作整改,全面抓好医院内控管理工作,落实医院采购全流程监督管理,按照2022年1月11日医院党委会要求,1月14日,医院召开采购内控专题会。会议由审计科牵头组织,院党委委员、院办主任范岳邦及财务科、纪检监察室、运管经管科、采购科、总务科、设备科、宣传科、信息科等科室负责人参会。


会议就面对“论证、采购、管理”三权分离的新情况下,医院如何举一反三深化审计反馈问题整改、完善采购工作内控监管和拧干价格水分、强化成本管控等内容进行了研究和讨论。


会议要求,各科室要高度重视审计反馈问题整改工作,坚决贯彻落实党委院部要求,花大力气抓好内控管理特别是采购政策、制度和流程的落实,完善相关工作资料,务必按要求完成工作整改。总务、设备科、信息、宣传、采购等归口管理科室要对各自版块采购风险点(重点前期市场调研)进行整理梳理,供审计、财务、纪检等监管科室研究参考,制定完善医院采购工作监管措施。